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  1. Cuestionario de Control Interno Ingresos Ventas | PDF | Factura | Contabilidad. El documento hace 19 preguntas sobre los procedimientos y controles relacionados con las ventas de una empresa.

  2. 15 ¿Tiene Backus definida la descripción de puestos, delimitando sus funciones específicas, relaciones jerárquicas y restricciones, estableciendo claramente quién tiene la autoridad y responsabilidad para el departamento de ventas, para así evitar la duplicidad de funciones y tareas?

  3. 23 de nov. de 2023 · Te presentamos un formato en Excel con el cuestionario de control interno para el área de ventas que te ayudará a evaluar que los controles de este departamento estén funcionando de forma adecuada en relación con la segregación de funciones, la observancia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.

  4. 1- ¿Posee políticas para el control de ventas? 2- ¿Posee una lista de precios? 3- ¿Aplican alguna política para preciosespeciales a ciertos clientes? 4- ¿Qué política poseen para aplicar devoluciones y rebajas? 5- ¿Manejan muestras de cortesía que dan a los clientes? 6- ¿Tienen establecidos requisitos para queun cliente opte a crédito?

  5. 21 de sept. de 2022 · Cuestionario de control interno para cajas: asegúre la calidad de sus operaciones. ‘Cuestionario de control interno’: asegúrese de que su negocio esté funcionando a la máxima eficacia. ‘Cuestionario de control interno de la contabilidad: lo que necesitas saber’.

  6. Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos que una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que se debe enfocar una mejora.

  7. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente.

  8. La identificación de oportunidades de mejora del control interno, como parte del componente Supervisión y Seguimiento, resulta de las evaluaciones que, en forma directa o indirecta, se realizan a los programas, procesos y proyectos institucionales.

  9. control interno (figura 16.4) se presenta un ejemplo de cuestionario de control interno tomando como modelo las aseveraciones expresadas en forma de acciones de control contempladas en el tema 6.2, Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos.

  10. La empresa MUEBLERIA PAKITO S.A. realizó un cuestionario de control interno para evaluar sus procesos de ventas, devoluciones y descuentos.

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